Jak zrobić korektę zestawienia refundacyjnego?
W przypadku gdy istnieje potrzeba dokonania korekty zestawienia refundacyjnego, powinniśmy postępować według poniższych wytycznych:
- Rozpocząć musimy od poprawnej realizacji w sprzedaży zakończoną wysłaniem poprawnego DRR - przykładowo jak chcemy usunąć pozycję z refundacji to należy wykonać korektę ujemną, jeżeli chcemy poprawić realizację np. zmienić status DRR z zamkniętego na otwarty, to wysyłamy poprawionego DRR, jeżeli chcemy dokonać zmiany, która wymaga ponownej wyceny np. przy błędnej cenie urzędowej, to należy wykonać korektę dodatnią
- Jeżeli jest zrobiony porządek w sprzedaży i jest już wysłany nowy DRR uruchamiamy moduł APW 21 Zestawienia
- Wchodzimy do Zestawień refundacyjnych
- Wybieramy zestawienie refundacyjne, które chcemy korygować i naciskamy F3 Podgląd
- Wybieramy receptę, która chcemy korygować i zaznaczmy ją klawiszem Insert, jeżeli jest więcej takich recept to zaznaczamy pozostałe
- Po zaznaczeniu wszystkich recept naciskamy F12 Korekta
- Następnie chodzimy poprzez F4 Edycja do edycji nowoutworzonego dokumentu korygującego, który jest wyróżniony żółtym kolorem
- W dokumencie powinna być zaznaczona wcześniej wybrana recepta a jej zmienione dane powinny zostać pobrane z samej sprzedaży - weryfikujemy czy zostały zmienione wymagane dane co jest zaznaczone w poszczególnych kolumnach w postaci ikony symbolizującej zmianę co można także zobaczyć wchodząc w edycję w sekcjach przed korektą i po korekcie
- Nagrywamy plik korekty do pliku naciskając Ctrl+F10 Przekaż do NFZ a następnie Zapisz na dysku
- Nagramy na dysk plik wysyłamy standardowo do stronie NFZ analogicznie jak podstawowy plik z refundacją
- Następnie w kolejnych krokach postępujemy analogicznie jak przy normalnej refundacji - więc czekamy na sprawdzenie pliku, generujemy szablon, następnie go zatwierdzamy i końcowo podpisujemy refundację
Related Articles
Jak zrobić korektę dodatnią w sprzedaży np. gdy pierwotna sprzedaż ma złą cenę urzędową lub wycenę?
Często dochodzi do sytuacji, gdy sprzedaż, która nastąpiła w innym okresie refundacyjnym, musi być zmieniona i ponownie sprzedana w kolejnym okresie refundacyjnym. Aby poprawić taką realizację w zamkniętym okresie refundacyjnym należy dokonać tzw. ...
Jak przyjąć korektę cenową faktury zakupu?
Często apteki otrzymują faktury korygujące zakupu, które korygują pierwotną cenę zakupu. Czasami jest problem z przyjęciem takiej faktury bezpośrednio z pliku zawierającego obraz dokumentu tej faktury - system źle interpretuje dane przygotowane z ...
Jak zmienić towar na inny w przyjętej fakturze zakupu?
Dotychczas była możliwość zmiany towaru na inny poprzez wybranie na danej pozycji w poprawie faktury zakupu kombinacji klawiszu Shift+F4. Niestety od pewnego czasu możliwość ta została zablokowana przez Kamosft w związku z uszczelnianiem ścieżek ...
Zmiany VAT z ręczną korektą
Instrukcja wprowadzenia zmian stawek podatku VAT z ręczną korektą pozycji : Zmiany VAT z ręczną korektą
Wczytanie gotowego raportu z pliku w module APW24 Analizy
Aby wczytać do generatora tabel modułu AWP24 Analizy nowe zestawienie z pliku należy wykonać następujące kroki: Otworzyć moduł APW24 Analizy Wybrać opcję Generator tabel Wybrać opcję Imp/Exp a następnie Importuj z dysku W przypadku gdy wczytywany ...