Jak zmienić towar na inny w przyjętej fakturze zakupu?

Jak zmienić towar na inny w przyjętej fakturze zakupu?

Dotychczas była możliwość zmiany towaru na inny poprzez wybranie na danej pozycji w poprawie faktury zakupu kombinacji klawiszu Shift+F4. Niestety od pewnego czasu możliwość ta została zablokowana przez Kamosft w związku z uszczelnianiem ścieżek poprawiania przyjętych dokumentów. Aktualnie taką zmianę można wykonać poprzez utworzenie korekty wewnętrznej:

APW13 Zakupu -> Korekty -> wybieramy fakturę do poprawy [Enter] -> wybieramy pozycję do poprawy [Enter] -> [F2] Twórz korektę -> Korekta wewnętrzna -> [F4] Popraw pozycję -> naciskamy 3 kropki przy numerze towaru po korekcie -> wybieramy nowy towar [Enter] -> [F2] Zapisz -> [Alt+F7] Przyjmij

Alternatywnie jest także możliwość zmiany towaru w oknie F4 Edycja w poprawie faktury zakupu. Taka zmiana została dodana w najnowszej wersji programu.
    • Related Articles

    • Jak podzielić dostawę zakupu na dwie części?

      Często istnieje potrzeba podziału pierwotnie przyjętej jednej dostawy zakupu na dwie części, szczególnie jest to ważne w kontekście przyjmowania faktur korygujących cenowych. Takiego podziału możemy dokonać na pierwotnej fakturze zakupu: Uruchamiamy ...
    • Zapotrzebowanie na towar w CKT KS-Omnipharm

      Instrukcja pokazująca w jaki sposób w KS-AOW złożyć zapotrzebowanie na nową kartotekę towarową. Zakładamy, że w KS-Omnipharm włączona jest opcja automatycznej realizacji zapotrzebowań z poprawnym BLOZ oraz tworzenie nowych kart w aptece składającej ...
    • Aktualizacja licencji w KS-AOW

      Instrukcja jak pobrać przez Internet aktualną licencję zawierającą wszystkie zakupione opcje i moduły. Pobranie licencji możemy dokonać na dowolnym komputerze (najlepiej na serwerze): APMAN (okienka Kamsoft) -> Aktualizacja -> Po zalogowaniu się -> ...
    • Jak przywrócić na liście faktur zakupu ukrytą kolumnę

      Aby przywrócić ukryte kolumny oraz zmienić rozmiar szerokości kolumn należy w dowolnym miejscu na siatce listy faktur zakupu nacisnąć prawym klawiszem myszy oraz podręcznego menu wybrać Widok -> Przywróć domyślny widok.
    • Weryfikacja faktur zakupu w KS-AOW

      Prezentacja pokazująca w jaki sposób można kontrolować ilości przychodzących z hurtowni towarów, ich daty ważności oraz serie a także status w NMVS: Weryfikacja faktur zakupu w KS-AOW